dobry den,
moc prosim o radu, protoze to delam poprve, kdyz mam v DE sectene danove uznatelne prijmy a danove uznatelne vydaje, musim jeste v priloze dan. priznani nejak upravovat zaklad dane v casti E? tedy §5 a §23? ke konci roku mam nejake neuhrazene pohledavky od zakazniku, a nejake faktury, ktere se platily az v lednu, musim tam toto zohlednit nebo jde uplne o neco jineho?
dekuji predem za odpoved! Zdenka