Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak danit příjem za služby, které jsem poskytl zahraničnímu klientovi (jednalo se o poradenské služby - služba ale byla de facto poskytována na území ČR). Uvedu jej tedy do přílohy daňového přiznání jako příjem ze zahraničí? Příjem hodlám v plné výši zdanit v ČR. Zaznamenal jsem také, že došlo k nějakým změnám od 1.1.2010 v souvislosti s příjmy ze zahraničí. Je teď mou povinností se v případě, že poskytnu službu do zahraničí se do 15ti dnů registrovat jako plátce DPH? (HRUUUUZA
Vůbec se mi to jako poradci nevyplatí (nenakupuji žádný materiál, žádné služby...) To v minulém roce takhle nebylo, že? Předem děkuji za odpověď.