Témata > DPH

Dodatečníé DP, následné KH

(1/1)

Dominika:
Dobrý den,

mám prosbu. V říjnu tohoto roku jsme vystavili fakturu ve špatné částce, je součástí řádného přiznání k DPH a KH. V prosinci vystavím opravný daňový doklad
z titulu chybné fakturace. Musím podat dodatečné přiznání za říjen a následné KH, ve kterém bude jak původní faktura, tak vystavený ODD? nebo mohu dát
do DP a KH za prosinec?

Děkuji.

Dominika:
Jen bych ještě doplnila, že původní faktura je v režimu PDP, takže ODD bude také. Je potřeba mít potvrzené převzetí ODD od odběratele?

Děkuji.

Navigace

[0] Seznam témat

Přejít na plnou verzi