Jak podnikat - diskuzní fórum
Témata => Registrace plátce DPH => Téma založeno: Radex Červenec 16, 2013
-
Dobrý den.
Fakturuji konzultační služby vždy zpětně po ukončení měsíce. Za květnovou práci jsem vystavil fakturu ke dni 3. 6., touto fakturou se suma celkové fakturované částky za posledních 12 měsíců přehoupla přes 1.000.000 Kč. Jestli chápu zákon správně, tak do 15.7. se tak musím zaregistrovat jako plátce DPH, kterým se stanu od 1.8. První fakturu, na které musím zohlednit DPH, bude tedy až ta vystavená v srpnu na červencovou práci, je to tak? První přiznání k DPH pak podám k 20.9. za srpen?
V červenci jsem vystavoval fakturu za červnovou práci ještě bez DPH jako neplátce, je to správně nebo musím DPH přidat už k jakékoli fakturované částce nad 1.000.000 Kč?
Děkuji.
-
Ano, od červencových zdanitelných plnění budete přidávat DPH. Ale první daňové přiznání podáte za červenec, to znamená do 25. srpna.
Ano, červnovou práci jste správně fakturoval ještě bez DPH.
-
moc děkuji!